Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.11.2022 01.01.2023 31.12.2025 10.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
20/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.09.2023 05.09.2023 31.12.2024 04.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
183/18 Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4,00 € 03.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
235/18 Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4,00 € 02.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
132/18 Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 5,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5,00 € 04.06.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
196/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 7,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/18 Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 04.09.2018 25.09.2018 Mária Hosová Faktúra
130/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
185/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
099/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
252/16 Faktúra zálohová za dodávku zemného plynu za mesiac 06/2016 v sume 11,00€. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 01.06.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
299/16 Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 07/2016 v sume 11,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 04.07.2016 21.07.2016 Mária Hosová Faktúra
354/16 Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 11,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 01.08.2016 27.08.2016 Mária Hosová Faktúra
204/17 Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci júl 2017 v sume 11,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 03.07.2017 28.07.2017 Mária Hosová Faktúra
229/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 11,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 02.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
095/18 Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 11,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,00 € 02.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »