DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: DIGI SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 35701722
- Adresa: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 28.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
593/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac december 2016 v sume 14,40 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 28.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
582/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
564/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
544/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 31.12.2019 | 06.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
540/15 | Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 26.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
521/22 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
520/13 | poplatok za TV DIGI 11/2013 v sume 9,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 15.11.2013 | 04.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
516/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac november 2016 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
514/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 23.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
491/14 | Faktúra za TV DIGI za mesiac 11/2014 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 19.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
486/22 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
483/13 | TV DIGI - za mesiac 10 - 11/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 16.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
480/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac október 2016 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 25.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
478/15 | Faktúra za služby TV DIGI v sume 11,10 za mesiac 09/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 23.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
470/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
466/14 | Faktúra za TV DIGI za mesiac 10/2014 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.10.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
459/18 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 27.12.2018 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
446/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
446/22 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 24.10.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |