Orange Slovensko a.s.Bratislava


Informácie
  • Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
  • IČO: 35697270
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
141/16 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2016 v sume 57,87€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 57,87 € 14.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
087/16 Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,56€ za mesiac 01/02-2016 Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 58,56 € 12.02.2016 01.03.2016 Mária Hosová Faktúra
038/16 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2016 v sume 57,62 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 57,62 € 15.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
566/16 Faktúra za telef.poplatky v sume 71,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 71,00 € 15.12.2016 23.12.2016 Mária Hosová Faktúra
06/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.03.2015 12.03.2015 Mária Hosová Zmluva
632/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - Orange a.s. v sume 57,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 57,50 € 14.12.2015 01.01.2016 Mária Hosová Faktúra
577/15 Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,56 € za mesiac 11/2015 Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 59,56 € 16.12.2015 15.12.2015 Mária Hosová Faktúra
513/15 Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 57,58€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 57,58 € 13.10.2015 30.10.2015 Mária Hosová Faktúra
460/15 Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,13 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 59,13 € 11.09.2015 27.09.2015 Mária Hosová Faktúra
397/15 Faktúra za telefónne poplatky / Mobil v sume 60,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 60,50 € 12.08.2015 02.09.2015 Mária Hosová Faktúra
352/15 Faktúra za telefón - v sume 4,50 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 4,50 € 20.07.2015 31.07.2015 Mária Hosová Faktúra
335/15 Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,24 € za mesiac 06 -07/2015 Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 58,24 € 15.07.2015 28.07.2015 Mária Hosová Faktúra
289/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 58,06€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 58,06 € 16.06.2015 02.07.2015 Mária Hosová Faktúra
208/15 Faktúra za telefónne poplatky v sume 61,22€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 61,22 € 11.05.2015 30.05.2015 Mária Hosová Faktúra
174/15 Faktúra za telefónne poplatky - 03-04/2015 v sume 65,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 65,50 € 15.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
143/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 45,50 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 45,50 € 13.03.2015 02.04.2015 Mária Hosová Faktúra
092/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 02/2015 v sume 48,08 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 48,08 € 13.02.2015 27.02.2015 Mária Hosová Faktúra
041/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil Orange a.s. - 01/2015 v sume 105,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 105,00 € 15.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
01/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.01.2015 30.01.2015 Mária Hosová Zmluva
488/14 Faktúra za telefónne poplatky 11/2014 v sume 108,46€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Orange Slovensko a.s.Bratislava 35697270 108,46 € 12.11.2014 10.12.2014 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »