Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok


Informácie
  • Názov: Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok
  • IČO: 31654363
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
281/14 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 231,83€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 231,83 € 04.07.2014 24.07.2014 Mária Hosová Faktúra
276/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,99 € 13.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
275/16 Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 277,17€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 277,17 € 16.06.2016 28.06.2016 Mária Hosová Faktúra
272/13 Potraviny - mliekarenské výrobky 06/13 v sume 288,90 € Splatná 5.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 288,90 € 26.06.2013 25.07.2013 Mária Hosová Faktúra
270/14 Faktúra za potraviny - mlieko a mliekarenské výrobky v sume 189,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 189,56 € 30.06.2014 24.07.2014 Mária Hosová Faktúra
263/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -15,78 € 06.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
262/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 275,77 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/15 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,57 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,57 € 04.06.2015 19.06.2015 Mária Hosová Faktúra
259/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 426,06 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/16 Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 332,45 € s DPH Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 332,45 € 06.06.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
253/13 Potraviny - mliečne výrobky v sume 236,87 € Splatná 25.6.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 236,87 € 14.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
252/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -16,30 € 22.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,14 € 21.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 181,66 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
250/14 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 216,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 216,79 € 16.06.2014 27.06.2014 Mária Hosová Faktúra
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/13 Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 172,81 € Splatná 17.06.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 172,81 € 07.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
238/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 360,51 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/16 Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,25 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,25 € 26.05.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
237/15 Faktúra za mlieko a mliečne výrobky v sume 270,22 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 270,22 € 26.05.2015 13.06.2015 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »