Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/24 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -19,50 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 -8,95 € 17.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,31 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 7,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/24 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 15.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 8,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
625/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 20,91 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
629/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 12.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,48 € 15.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.6.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 26,86 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 26,95 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,78 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/24 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
633/23 faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 32,03 € 12.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/24 Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »