Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
142/24 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 372,20 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/24 Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 299,50 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/24 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/24 faktúra za vykonanie prác_odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie wellness a elektric.spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 720,19 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
627/23 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,25 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/24 faktúra za PHM_yeti a freza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 141,37 € 09.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 72,56 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
635/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 680,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
637/23 Faktúra za elektrickú energiu 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 913,66 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 055,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 276,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 70,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
634/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19 742,15 € 15.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
096/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 378,84 € 15.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,48 € 15.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 253,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
063/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 268,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 65,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 319,77 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 26,86 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 364,94 € 12.04.2024 19.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 138,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »