Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
063/26 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 427,81 € 18.02.2026 25.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/26 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 136,56 € 18.02.2026 25.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/26 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac január Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 39,11 € 16.02.2026 21.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/26 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.02.2026 21.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 169,29 € 16.02.2026 25.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 571,04 € 13.02.2026 21.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/26 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 969,35 € 13.02.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/26 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18,30 € 13.02.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/26 Faktúra za opravu výťahu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 86,99 € 12.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/26 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 277,16 € 11.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 375,89 € 11.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 252,34 € 11.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 170,82 € 09.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/26 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 43,83 € 09.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/26 Faktúra za predplatné publikácie "ČO má vedieť mzdová ..." 2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 98,60 € 06.02.2026 07.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 42,92 € 06.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/26 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 362,99 € 06.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 179,55 € 06.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/26 Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 01/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/26 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 346,16 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/26 Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 269,37 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/26 Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,62 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/26 Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,06 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/26 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/26 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 181,98 € 04.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/26 Faktúra za služby pevnej siete 01/26 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 213,82 € 04.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/26 Faktúra za OptikNet 01/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 31,67 € 04.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/26 Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_02/2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 skysignal s.r.o. 45669961 300,00 € 03.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 123,90 € 03.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 162,15 € 03.02.2026 20.02.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »