| 211/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac máj |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
48,71 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
416,34 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/26 |
Faktúra za mobilné služby_mobil Samsung S26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
1,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/26 |
Faktúra za OptikNet 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,11 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
385,14 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
727,72 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_06/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
969,40 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 200/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
150,36 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
374,32 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
350,87 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 197/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 198/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
188,13 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,03 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 195/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
169,56 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,91 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
151,99 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 192/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 190/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
439,05 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 191/26 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
274,78 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 189/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
48,85 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
608,06 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
25,78 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,76 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
53,67 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 184/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
434,87 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 183/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
97,41 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |