| 072/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,24 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
366,04 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
113,23 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
291,57 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 068/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 066/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
330,87 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 067/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
115,95 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 064/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
316,57 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
136,56 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
427,81 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 061/26 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
73,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
169,29 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/26 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac január |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
39,11 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
571,04 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/26 |
Faktúra za opravu výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
86,99 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
375,89 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,34 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
277,16 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
43,83 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
170,82 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 048/26 |
Faktúra za predplatné publikácie "ČO má vedieť mzdová ..." 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 046/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
179,55 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
362,99 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 045/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
42,92 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
346,16 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 039/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,62 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |