Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
140/26 Faktúra za prenosné dopravné ihrisko A1 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Monika Rusinová - VALOA 34376381 3 899,00 € 24.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/26 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,56 € 24.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 42,89 € 22.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/26 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 249,12 € 22.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 82,03 € 21.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/26 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 19,68 € 20.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 60,83 € 20.04.2026 30.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 31,97 € 17.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,85 € 17.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/26 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/26 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 111,23 € 15.04.2026 28.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/26 Faktúra za prehliadku a revíziu plynových a tlakových nádob Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Ing. František Volařik - GASCENTRUM 33082979 1 315,00 € 14.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/26 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac marec Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 78,23 € 13.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 55,03 € 13.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 86,67 € 13.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/26 Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 13.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/26 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 2.Q 2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 13.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 417,17 € 10.04.2026 22.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/26 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 09.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/26 Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,07 € 09.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/26 Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,06 € 09.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/26 Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 269,37 € 09.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/26 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 129,55 € 08.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/26 Faktúra za služby pevnej siete 03/26 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 204,70 € 08.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/26 Faktúra za OptikNet 03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 31,67 € 08.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/26 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 389,35 € 02.04.2026 17.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/26 Faktúra za bezpečnostnú SIM karty _2.Q 2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 29,96 € 02.04.2026 17.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/26 Faktúra za deratizáciu prevádzky. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. 55260616 250,00 € 02.04.2026 17.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 292,25 € 02.04.2026 21.04.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »