Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
239/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,18 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac máj Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 51,29 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/25 Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/25 Faktúra za dátové služby Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/25 Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 776,83 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/25 Faktúra za OptikNet 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/25 Faktúra za služby pevnej siete 05/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 208,73 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,35 € 04.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 389,04 € 04.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/25 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 76,79 € 03.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 971,60 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 586,43 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 443,13 € 02.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 214,81 € 02.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 48,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/25 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 277,24 € 30.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/25 Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 667,89 € 30.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 55,79 € 30.05.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/25 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 45,33 € 29.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 28.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 340,97 € 28.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 386,88 € 28.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/25 Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 55,00 € 26.05.2025 29.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 134,72 € 26.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 219,33 € 26.05.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 360,21 € 23.05.2025 29.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »