Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
090/25 Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,36 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 164,86 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 632,00 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 86,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 239,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 25,62 € 28.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,54 € 27.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/25 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 185,73 € 26.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 190,20 € 26.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
075/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 208,37 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 375,28 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 162,72 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
069/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 232,48 € 19.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/25 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 19.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
068/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 109,33 € 19.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
073/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 407,00 € 19.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
072/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 112,92 € 19.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
071/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 252,76 € 19.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
067/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 89,98 € 14.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 163,77 € 13.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
066/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,10 € 13.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
063/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 345,45 € 12.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 260,87 € 12.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 90,88 € 12.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
061/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 11.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 124,47 € 11.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »