Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
441/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 34,20 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/24 faktúra za likvidáciu lapača tukov Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 445,39 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 172,56 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 563,96 € 13.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,58 € 13.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 41,25 € 12.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 461,11 € 12.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/24 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 250,00 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 101,91 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/24 Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,60 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/24 Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 08.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 525,60 € 08.08.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 252,77 € 07.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 641,04 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
424/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 153,68 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 125,74 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/24 Faktúra za Magio Internet 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/24 Faktúra za služby pevnej siete 07/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,83 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 28,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/24 Faktúra za žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 152,15 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 20,31 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/24 faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 118,50 € 01.08.2024 01.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 596,89 € 01.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,66 € 01.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 425,05 € 01.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 737,60 € 01.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »