Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
532/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 496,69 € 10.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,42 € 09.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 58,96 € 09.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/24 Faktúra za služby mobilnej siete 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 265,70 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/24 Faktúra za služby mobilnej siete 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 306,20 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/24 Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.7.-30.09.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 140,97 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 456,18 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 703,10 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/24 Faktúra za Magio Internet 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/24 Faktúra za služby pevnej siete 09/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,17 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,36 € 02.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 106,54 € 02.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 304,08 € 01.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
511/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 249,10 € 30.09.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
510/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 202,87 € 30.09.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
509/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.09.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/24 Faktúra za skartovačku Shredstar Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 104,64 € 27.09.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/24 Faktúra za opravu auta_výmena olejov Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 172,63 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 312,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,56 € 25.09.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/24 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »