Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
587/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 412,60 € 21.11.2024 05.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
588/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 44,96 € 21.11.2024 05.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 351,12 € 21.11.2024 05.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
591/24 Faktúra za plyn _vyúčtovacia Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 262,04 € 21.11.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
589/24 Faktúra za plyn _vyúčtovacia Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -18 160,56 € 19.11.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
590/24 Faktúra za plyn _vyúčtovacia Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -455,17 € 19.11.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
586/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 18.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
585/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 312,06 € 18.11.2024 05.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
584/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 209,05 € 18.11.2024 05.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/24 Faktúra za rozbor vody _minimálny Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 164,40 € 15.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
582/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 14.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
580/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 11,10 € 14.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
581/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 303,45 € 14.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
579/24 Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 55,00 € 14.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
578/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 716,80 € 13.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
577/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 197,53 € 13.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
576/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,40 € 13.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
574/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,76 € 11.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 96,17 € 11.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
573/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 85,39 € 08.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
572/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 13,34 € 08.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
568/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 07.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
569/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
570/24 Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,60 € 07.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
571/24 Faktúra za služby mobilnej siete 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,55 € 07.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 126,58 € 06.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
566/24 faktúra za predplatné_Hospodárske noviny Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 329,00 € 05.11.2024 05.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
559/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,76 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
560/24 Faktúra za OptikNet 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,63 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »