Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
103/24 Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 47,04 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/24 Faktúra za odpadkové koše Škola v prírode Detský raj 00186759 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 109,90 € 22.02.2024 22.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
107/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 321,73 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/24 Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 299,50 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 51,69 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 318,10 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
104/24 Faktúra za televízor Samsung QE55Q Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad 35739487 599,00 € 23.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 206,88 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 110,60 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/24 faktúra za dýzy na vysávače Karcher Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 182,40 € 27.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 281,81 € 28.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 175,84 € 28.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 225,00 € 01.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 153,53 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 41,64 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 221,81 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/24 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 706,99 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 698,00 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 253,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/24 Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 34,08 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 234,37 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/24 Faktúra za Magio Internet 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/24 Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,49 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »