Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
103/24 Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 47,04 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/24 Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 34,08 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/24 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -19,50 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/24 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 620,50 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 698,00 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 647,70 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
622/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 52,10 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/24 Faktúra za propagačné perá. Škola v prírode Detský raj 00186759 National Pen Promotional Products Limited 474116 311,99 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/24 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/24 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 372,20 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,31 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/24 Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
631/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,20 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
071/24 Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,37 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/24 Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,49 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
178/24 Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 214,91 € 04.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
624/23 Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,88 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/24 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 15.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/24 Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 299,50 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
104/24 Faktúra za televízor Samsung QE55Q Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad 35739487 599,00 € 23.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »