Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
129/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 234,37 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 281,81 € 28.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,77 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 118,04 € 25.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 285,59 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,59 € 04.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 337,55 € 08.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 277,17 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 306,81 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 84,75 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
629/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 12.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/24 Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 12 000,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/24 Faktúra za nákup umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 4 020,02 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/24 Faktúra za diagnostiku chýb na rúre Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 50,40 € 19.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 158,34 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 93,51 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 300,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »