Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
032/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 208,56 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 259,02 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 280,62 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 171,10 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 93,51 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 174,68 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 233,14 € 18.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 84,66 € 18.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 -8,95 € 17.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 38,37 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,50 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,52 € 16.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
635/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 680,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 364,17 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/24 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 15.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 106,44 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 218,71 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
637/23 Faktúra za elektrickú energiu 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 913,66 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
634/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19 742,15 € 15.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
633/23 faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 32,03 € 12.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 77,36 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 158,34 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,39 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 54,47 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »