Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
061/24 Vyučtovacia faktúra za "co ma vedieť mzdova.." Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 01.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 300,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 620,50 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 160,56 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
063/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 268,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 65,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/24 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 45,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/24 Faktúra za nákup umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 4 020,02 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 271,41 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 427,92 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 52,17 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 30.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 104,62 € 29.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 120,99 € 29.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/24 Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 276,49 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 154,84 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/24 Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 12 000,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 52,70 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 62,28 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/24 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 055,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 276,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 70,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »