Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,78 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 56,40 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,77 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 64,15 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 8,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 26,95 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 319,77 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 26,86 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,45 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 12.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
143/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 118,23 € 12.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 368,66 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 59,47 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 181,13 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 82,69 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/24 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 372,20 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/24 Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 417,82 € 06.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/24 Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 34,08 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 234,37 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/24 Faktúra za Magio Internet 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/24 Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,49 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 153,53 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 41,64 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 221,81 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »