Faktúra č. 537/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 537/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 €
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 958,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť