Faktúra č. 536/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 536/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 €
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 735,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť