Faktúra č. 522/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 522/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 €
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 828,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť