Faktúra č. 518/13

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 518/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup sedačka rohová - zálohová faktúra v sume 726,53€
  • Dátum doručenia: 14.11.2013
  • Celková hodnota: 726,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť