Faktúra č. 511/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 511/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za preplatok - elektrická energia za mesiac október 2016 v sume 182,06€
  • Dátum doručenia: 18.11.2016
  • Celková hodnota: -182,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť