Faktúra č. 438/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 438/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 1 351,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/12/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/12/2019 tlačiareň Škola v prírode Detský raj 00186759 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 08.11.2019 09.11.2019 Objednávka
Tlačiť