Faktúra č. 427/13

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 427/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup utierok Super a dezinfekčné prostriedky v sume 202,92€ Splatná 23.9.2013
  • Dátum doručenia: 17.09.2013
  • Celková hodnota: 202,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť