Faktúra č. 418/15

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 418/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 208,73€
  • Dátum doručenia: 20.08.2015
  • Celková hodnota: 208,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť