Faktúra č. 413/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 413/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 122,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť