Faktúra č. 407/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 407/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 155,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť