Faktúra č. 401/17

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 401/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup uterákov - 100 ks a osušiek - 100 ks v sume 840,00€
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť