Faktúra č. 353/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 353/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace tablety na pasírovač v sume 16,22€
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 16,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť