Faktúra č. 313/14

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 313/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich potrieb a dezinfekčných prostriedkov v sume 237,88€
  • Dátum doručenia: 23.07.2014
  • Celková hodnota: 237,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť