Faktúra č. 311/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 311/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 €
  • Dátum doručenia: 12.09.2018
  • Celková hodnota: 123,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť