Faktúra č. 281/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 281/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 €
  • Dátum doručenia: 28.08.2018
  • Celková hodnota: 1 284,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť