Faktúra č. 233/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 287,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť