Faktúra č. 217/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 217/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za odbornú prehliadku a revízie elektrickej inštalácie
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 519,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/09/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/09/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - odstránenie nedostatkov z revízie elektrickej inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MONTEX -Vladimír Muntak Poprad 10731211 520,00 € 20.07.2020 21.07.2020 riaditeľ Objednávka
Tlačiť