Faktúra č. 205/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205/22
  • Popis fakturovaného plnenia: faktúra za hydroizoláciu vodojemu
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 5 897,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/005/22
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/005/22 Objednávame si u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 HYDROSTOP s.r.o. Poprad 31661238 5 898,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Objednávka
Tlačiť