Faktúra č. 177/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 177/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - nákup čistiacich potrieb, obalový materiál, v sume 295,24 €
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota: 295,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť