Faktúra č. 135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektroinštalačné práce podľa objednávky č.OBJ/04/2019 v sume 490,-€
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 490,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/04/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/04/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 490,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Matúš Čuba - CMS Company 46566988 490,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Objednávka
Tlačiť