Faktúra č. 086/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 086/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 86,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť