Faktúra č. 079/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 079/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 1 072,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/02/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/02/2019 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ s DPH Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 072,80 € 12.02.2019 13.02.2019 riaditeľ Objednávka
Tlačiť