Faktúra č. 065/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 065/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 37,78 €
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 37,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť