Faktúra č. 063/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 063/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť