Faktúra č. 057/14

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 057/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€
  • Dátum doručenia: 06.02.2014
  • Celková hodnota: 159,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť