Faktúra č. 055/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 055/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 €
  • Dátum doručenia: 07.03.2018
  • Celková hodnota: 785,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť