Faktúra č. 051/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 1 078,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť