Faktúra č. 051/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 02/2018 v sume 14,40 €
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 14,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť