Faktúra č. 050/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 050/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 29,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť