Faktúra č. 043/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 18,89 €
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 18,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť