Faktúra č. 041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 293,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť